
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)我公司4月份申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,車(chē)票抵扣800元,加計(jì)扣除10%是1000元還是1080元,加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做帳務(wù)處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額
現(xiàn)代服務(wù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,是當(dāng)期申報(bào)就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 您好,是下一期抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額本月不夠,可以本月先申報(bào),不扣稅款,下個(gè)月再找進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
答: 不行,這個(gè)肯定是不能這么填的。

