老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下。看總金額到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應(yīng)收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

現(xiàn)代服務(wù)當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%,是當(dāng)期申報就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 您好,是下一期抵扣的
老師,你好!請問我公司4月份申報抵扣進項稅額10000元,車票抵扣800元,加計扣除10%是1000元還是1080元,加計扣除的進項稅額怎么做帳務(wù)處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費--增值稅加計抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--增值稅加計抵減稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在申報進項抵扣,現(xiàn)在是4月份的能把5月份收到的進項稅額也認(rèn)證嗎
答: 你好,不可以的,5月份收到的發(fā)票不能抵扣4月份的銷項稅


*閃*閃亮晶晶 追問
2017-03-29 10:42
鄒老師 解答
2017-03-29 10:32
鄒老師 解答
2017-03-29 10:42
鄒老師 解答
2017-03-29 10:43