老師,關(guān)于工資的做賬部分,我們報(bào)工資時(shí)是看應(yīng)發(fā)的對吧,然后做賬計(jì)提工資的時(shí)候是看實(shí)發(fā)的,發(fā)放的時(shí)候做賬分錄是怎么樣的,能告知下具體分錄步驟嗎,我有點(diǎn)不明白?

霞
于2020-06-02 10:27 發(fā)布 ??1289次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2020-06-02 10:28
你好,報(bào)工資的時(shí)候是應(yīng)發(fā)工資,計(jì)提的時(shí)候也是應(yīng)發(fā)工資。
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
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你好,報(bào)工資的時(shí)候是應(yīng)發(fā)工資,計(jì)提的時(shí)候也是應(yīng)發(fā)工資。
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2020-06-02 10:28:48
你好
計(jì)提分錄,借;管理費(fèi)用等科目 5500 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—工資5500
發(fā)放分錄,借;應(yīng)付職工薪酬—工資5500, 貸;銀行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
你好,發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 補(bǔ)提借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
2024-01-12 22:44:55
你好 借管理費(fèi)用-工資10萬貸應(yīng)付職工薪酬-工資10萬 借應(yīng)付職工薪酬-公司8.4萬貸銀行存款8.4萬 剩下的沒發(fā)放在應(yīng)付職工薪酬貸方放著
2019-12-26 17:07:32
你好!
可以反方向沖銷
2019-05-27 11:39:22
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