
老師您好,我是新接的一個企業(yè),原先會計只是籠統(tǒng)的記了和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,但我接過來根據(jù)銀行回單,分別記了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交城建稅,管理費用-政府性基金、印花稅,怎么辦?
答: 你好,你可以把之前應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅與對應(yīng)的城建稅等內(nèi)部轉(zhuǎn)換
老師您好,防偽稅控繳納280分錄借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸管理費用還是做:借管理費用貸銀行(現(xiàn)金)借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅貸營業(yè)外收入期末借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅哪個正確?
答: 您好 第一種賬務(wù)處理正確
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金稅盤分錄 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額了嗎
答: 你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以


深海 追問
2016-06-08 09:39
鄒老師 解答
2016-06-08 08:50
鄒老師 解答
2016-06-08 09:06
鄒老師 解答
2016-06-08 09:41