- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-01 15:19
你好,你出口的是貨物嗎?
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出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18

你好,你出口的是貨物嗎?
2020-06-01 15:19:52

你好,只要收匯利潤及時申報退稅就可以,不一定非要在5月
在電子稅務局申報,退進項
2020-05-14 13:40:15

你應該插入U 盾
2016-02-23 16:35:56

你好!看看這里
http://transcoder.baidu.com/from=1012852y/bd_page_type=1/ssid=0/uid=0/pu=usm@0,sz@1320_1004,ta@iphone_2_5.0_11_8.0/baiduid=EB9CECD13B4038E8F0279EC666D34625/w=0_10_出口退稅申報表+填報的問題/t=iphone/l=3/tc?ref=www_iphone&lid=16766536366285739868&order=2&fm=alop&tj=www_normal_2_0_10_title&vit=osres&m=8&srd=1&cltj=cloud_title&asres=1&title=出口退稅申報表填寫要點問答&dict=21&sec=13856&di=f50ed14060c5b832&bdenc=1&tch=124.254.200.418.1.231&nsrc=IlPT2AEptyoA_yixCFOxXnANedT62v3IEQGG_ytK0Cmg95qshbrgHhEsRDnbOXLTUS4as7n0sqcDwHWf0mYo8QV2mq-osm5e78vhd4XsgxOGH
2016-07-20 16:34:58
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