
老師 我4月發(fā)貨費用當(dāng)月做計提 借 銷售費用 貸 應(yīng)付賬款 五月付給發(fā)貨師傅 這個借 應(yīng)付賬款對吧
答: 你好,是的,是這樣的。
9月已計提借:銷售費用89200貸:應(yīng)付賬款8920010月銀行支付部分借:應(yīng)付賬款80000,貸:銀行80000請問之后收到票后和付清款項后怎么處理
答: 付清,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,計提時 借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 付款時 借:銷售費用 貸:銀行存款請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答: 你好!你直接沖減計提的分錄就好了


顏熙 追問
2020-06-01 10:38
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2020-06-01 10:39
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