
請問老師,暫估的費(fèi)用發(fā)票沒到我做了計提,分錄1 借:管理費(fèi)用 _暫估 貸:其他應(yīng)付款, 然后到月末費(fèi)用發(fā)票還沒有來,但是月末這個暫估自動結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤了,這樣是不是暫估這個科目就沒有余額了,本來當(dāng)月來發(fā)票我還會做一筆來沖的,分錄2 : 借:管理費(fèi)用_咨詢費(fèi) 貸:管理費(fèi)用_暫估,以后月份來了發(fā)票怎么做賬
答: 是的,借:管理費(fèi)用_咨詢費(fèi) 借:管理費(fèi)用_暫估 負(fù)數(shù),沖掉之前暫估就可以這個
請問我7月有筆分錄,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-A公司,7月末管理費(fèi)用就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。現(xiàn)在我想把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到法人B,請問怎么做分錄
答: 你是要把其他應(yīng)付款—A公司換為B嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前預(yù)提管理費(fèi)用100,憑證:借:管理費(fèi)用--預(yù)提10,貸:其他應(yīng)付款10,借:本年利潤10,貸:管理費(fèi)用-預(yù)提10。這個月借:管理費(fèi)用100,貸:應(yīng)付工資--100,想沖銷預(yù)提10,怎么做憑證,發(fā)現(xiàn)賬怎么也做不平?
答: 你好 借:管理費(fèi)用—預(yù)提 -10 貸:其他應(yīng)付款-10 借:本年利潤 -10 貸:管理費(fèi)用—預(yù)提 -10


sgl 追問
2020-05-30 15:16
maize老師 解答
2020-05-30 15:49