
暫估入庫(kù)金額與來(lái)票金額不一致。U8如何處理
答: 您好,應(yīng)當(dāng)是將暫估分錄全部紅字沖回,按正確金額(發(fā)票)重新做賬,體現(xiàn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。
請(qǐng)問(wèn)老師,上月暫估入庫(kù),已付貨款,次月收到的發(fā)票金額與暫估入庫(kù)的金額一致,應(yīng)該如何處理賬務(wù)?
答: 你好,沖紅上月暫估分錄(紅字金額) 在按照發(fā)票做憑證。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫(kù)跨年沖回怎么處理 暫估金額和實(shí)際開票回來(lái)的金額不一致
答: 你好,沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票入賬就是了





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