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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-29 17:44

你好,代繳的就是要沖回來的,是可以的

加油 追問

2020-05-29 17:49

我這樣做分錄。是正確的嗎

加油 追問

2020-05-29 17:50

借:主營業(yè)務(wù)成本  貸職工薪酬。

樸老師 解答

2020-05-29 18:01

你的社保是代繳的,不是貸應(yīng)付職工薪酬,你們報的個稅嗎

樸老師 解答

2020-05-29 18:01

如果你們報個稅那就是這樣

加油 追問

2020-05-29 18:03

幫單位代繳社保。不繳個稅。繳費(fèi)后。收取代繳社保費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)。

加油 追問

2020-05-29 18:04

我昨天問一個老師說主營業(yè)務(wù)成本就是公司人員工資。

樸老師 解答

2020-05-29 18:08

那你不能是貸方應(yīng)付職工薪酬,這個是主營業(yè)務(wù)成本沒錯,但是不是你的員工
你要做借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款

加油 追問

2020-05-29 18:10

主營業(yè)務(wù)成本全是他代繳社保部分么

樸老師 解答

2020-05-29 18:21

對的,這個就是 成本的金額

加油 追問

2020-05-29 18:25

收款借:銀行存款 1000
貸 :應(yīng)收賬款
開票。借:應(yīng)收賬款1000
                 貸:主營業(yè)務(wù)收入995
                        應(yīng)交增值稅5
借:主營業(yè)務(wù)成本 995
       貸:其他應(yīng)付款  995。
帶扣社保。借:其他應(yīng)付款 995
                   貸。銀行存款 995。

加油 追問

2020-05-29 18:25

是對的嗎

樸老師 解答

2020-05-29 18:33

嗯,是的,這樣做分錄就可以了

加油 追問

2020-05-29 19:32

那還有其他主營業(yè)務(wù)成本嗎

樸老師 解答

2020-05-29 19:38

其他的得看你的支出有什么

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要的
2017-08-08 14:49:34
你好,收到保險賠償款不開票的,不是收入,不確認(rèn)收入
2020-02-20 08:43:42
你好,代繳的就是要沖回來的,是可以的
2020-05-29 17:44:02
你好,同學(xué)。 你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關(guān)免稅優(yōu)惠。 收款時 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款 上交 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入 借 預(yù)收賬款 貸 收入
2020-07-21 10:28:23
應(yīng)該借:其他應(yīng)付款1000 貸:營業(yè)外收入1000
2019-06-12 14:06:53
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