老師,人力資源公司。收款部分包括代繳費用和服務(wù)費合計金額是1479.15,其中服務(wù)費是90元。怎么做賬。發(fā)票的時候開的差額普通發(fā)票金額也是1479.15,怎么做賬。 我想收款和開發(fā)票,分別做分錄
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于2020-05-29 15:53 發(fā)布 ??709次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-05-29 16:36
借銀行1479.15
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅簡易計稅
然后
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
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借銀行1479.15
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅簡易計稅
然后
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
2020-05-29 16:36:36

借管理費用辦公費 貸銀行 抵減 借應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅減征 帶營業(yè)外收入
2017-03-02 17:03:40

你們開的還是被人給你們開的????你們是什么行業(yè) ??為何開票??
2019-02-13 10:46:46

您好,同學(xué),分錄如下:
借:管理費用
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2020-06-04 10:18:11

你好,建議根據(jù)費用發(fā)生的事項選擇合適的會計科目,比如:公司營銷宣傳,借銷售費用,貸銀行存款。比如與具體生成經(jīng)營項目相關(guān)可以計入項目成本。公司日?;顒酉嚓P(guān),建議計入管理費用。
2019-04-01 19:08:40
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