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老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
16年5月份的業(yè)務收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
老師:小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票增值稅額開票申報系統(tǒng)比申報報少二分,申報增值稅以哪個金額申報?


婷 追問
2020-05-28 14:42
郭老師 解答
2020-05-28 14:43
婷 追問
2020-05-28 14:44
婷 追問
2020-05-28 14:46
郭老師 解答
2020-05-28 14:47
郭老師 解答
2020-05-28 14:48
婷 追問
2020-05-28 14:48
郭老師 解答
2020-05-28 14:52