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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-28 14:23

你好    你之前已經(jīng)做費用了還是沒做費用

麥子caitlin 追問

2020-05-28 14:23

之前的會計做了費用,但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候少結(jié)轉(zhuǎn)了

meizi老師 解答

2020-05-28 14:29

你好  那你就補結(jié)轉(zhuǎn) 走以前年度損益調(diào)整來做

麥子caitlin 追問

2020-05-28 14:30

老師沒有跨年也走以前年度損益嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 14:36

你好 沒跨年 直接補就行了。 不需要 跨年才做

麥子caitlin 追問

2020-05-28 14:37

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-28 14:41

沒事希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好 你之前已經(jīng)做費用了還是沒做費用
2020-05-28 14:23:11
你好,借銀行存款等 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-所得稅,借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
2020-08-07 10:48:56
上個月的具體分錄是什么樣的?
2020-05-27 16:35:09
看你下你計提的是不是多了
2019-08-21 23:50:05
您好,費用類科目發(fā)生如果是負(fù)數(shù)應(yīng)該在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),雖然貸方負(fù)數(shù)也沒錯,只是有的軟件無法識別費用貸方發(fā)生額,才計入借方負(fù)數(shù)的。
2020-01-04 09:13:51
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