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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-28 09:18

你好
收到補(bǔ)貼款時(shí):
借:銀行存款
貸:遞延收益
發(fā)生相關(guān)支出時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
同時(shí):
借:遞延收益
貸:其他收益
或者收到到時(shí)候可以直接
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入

謹(jǐn)慎的雪糕 追問

2020-05-28 09:20

相關(guān)支出指的是本期發(fā)生的社保費(fèi)用嗎?

立紅老師 解答

2020-05-28 09:22

你好,是的,是本期發(fā)生的社保費(fèi)。

謹(jǐn)慎的雪糕 追問

2020-05-28 09:22

好的 謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-28 09:27

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

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你好 收到補(bǔ)貼款時(shí): 借:銀行存款 貸:遞延收益 發(fā)生相關(guān)支出時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí): 借:遞延收益 貸:其他收益 或者收到到時(shí)候可以直接 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-05-28 09:18:41
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-02-27 10:15:31
您好 免征的可以不計(jì)提 如果計(jì)提了的話 后期轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-02-24 11:34:42
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2018-10-12 09:25:53
你好!這個(gè)你如果一定要做,就當(dāng)他還在你們公司,正常做工資,發(fā)工資扣社保
2019-09-02 16:41:24
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