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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-28 08:57

你好
借,固定資產(chǎn)清理33200
借,累計折舊 26000
借,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備800
貸,固定資產(chǎn)60000

借,固定資產(chǎn)清理560
貸,銀行存款560

借,銀行存款7345
貸,固定資產(chǎn)清理6500
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷845

借,其他應(yīng)收款3000
貸,固定資產(chǎn)清理3000

借,資產(chǎn)處置損益24260
貸,固定資產(chǎn)清理24260

⑴計算清理凈損益=33200加上560減6500-3000

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你好 借,固定資產(chǎn)清理33200 借,累計折舊 26000 借,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備800 貸,固定資產(chǎn)60000 借,固定資產(chǎn)清理560 貸,銀行存款560 借,銀行存款7345 貸,固定資產(chǎn)清理6500 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷845 借,其他應(yīng)收款3000 貸,固定資產(chǎn)清理3000 借,資產(chǎn)處置損益24260 貸,固定資產(chǎn)清理24260 ⑴計算清理凈損益=33200加上560減6500-3000
2020-05-28 08:57:27
1、工會經(jīng)費(fèi)計提時: 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費(fèi) 2、工會經(jīng)費(fèi)交納時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2020-02-10 15:56:21
你好,分錄是可以的,
2019-09-26 10:57:51
您好,您說的票面值就是發(fā)票上的價稅合計金額是嗎,您這是什么發(fā)票,專用發(fā)票還是普通發(fā)票
2020-03-10 15:34:42
您好 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019-06-26 11:10:31
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