
老師,上年應(yīng)交稅費(fèi)有未抵完的稅,在借方,那這個(gè)月有收入了,不用交稅了?賬上正常計(jì)提嗎?咋處理呢?
答: 你好,有銷售賬上正常計(jì)算,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
請問我本月有收入,收入是:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,月末要計(jì)提稅費(fèi)借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅稅-未交增稅稅
答: 你好,如果 一般納稅人,是這樣這樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人增值稅計(jì)提和繳稅的會(huì)計(jì)分錄是這樣寫嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅繳稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款計(jì)提的時(shí)候是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅
答: 您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。





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追逐我的明天。 追問
2020-05-27 11:34
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2020-05-27 11:35
莊老師 解答
2020-05-27 11:35
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2020-05-27 11:35
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2020-05-27 11:36