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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-26 15:23

是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)? 管理費(fèi)用不能做貸方,除了結(jié)轉(zhuǎn)損益

隱... 追問(wèn)

2020-05-26 15:25

貸方是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)嗎 還是借其他應(yīng)付款正數(shù)?

maize老師 解答

2020-05-26 15:37

貸其他應(yīng)付款這個(gè)負(fù)數(shù),

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是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)? 管理費(fèi)用不能做貸方,除了結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-05-26 15:23:09
您好!你如果是小規(guī)模就這樣就可以了。如果是一般納稅人就還要在借方寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2016-12-02 08:33:53
您好,可以的,或者管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用。
2017-06-19 11:05:31
你好,其實(shí)是可以合并的
2016-11-08 15:22:13
你之前做分錄么,做借管理費(fèi)用 貸銀行么,這個(gè)有差額么
2019-12-10 16:30:51
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