
管理費用-辦公費多計提了200,如何做沖銷分錄?是貸管理費用-辦公費,還是借管理費用-辦公費 負數(shù)?
答: 是借管理費用-辦公費 負數(shù)? 管理費用不能做貸方,除了結(jié)轉(zhuǎn)損益
請問下老師我墊付二百多元買的憑證裝訂機開了專票,現(xiàn)在我報銷分錄應(yīng)該怎么做?我做的借管理費用一辦公費貸現(xiàn)金怎么感覺不對呀?是不是還要做個分錄?
答: 您好!你如果是小規(guī)模就這樣就可以了。如果是一般納稅人就還要在借方寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問為什么分錄要分為管理費用,辦公費,1700;管理費用,辦公費4800,為啥不可以合并?
答: 你好,其實是可以合并的


小會計 追問
2018-11-12 11:17
徐阿富老師 解答
2018-11-12 11:28