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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-05-26 11:08

您好,你們之前計入工程施工 現(xiàn)在結轉啊 你們是完工百分比核算的還是開票收入核算的

夢的邊緣 追問

2020-05-26 11:08

開票收入核算的,現(xiàn)在是對承包費結算的分錄不知道怎么做

夢的邊緣 追問

2020-05-26 11:14

是不是借:工程結算  貸:應付賬款,到給承包方付款時做  借:應付賬款  貸:銀行存款   借:工程施工  貸:工程結算        這樣做對不對啊

小黎老師 解答

2020-05-26 13:09

你好,給承包方借工程施工分包成本,貸應付賬款

夢的邊緣 追問

2020-05-26 13:12

那老師,這個工程施工是不是拿結算總數(shù)減去已經做過的工程施工數(shù),如果再給承包方錢時,直接沖應付賬款了。

小黎老師 解答

2020-05-26 14:17

你好,是的,收到結算發(fā)票沒付的部分掛應付帳款

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相關問題討論
您好,你們之前計入工程施工 現(xiàn)在結轉啊 你們是完工百分比核算的還是開票收入核算的
2020-05-26 11:08:13
借,應收賬款 貸,工程結算 應交稅費~增值稅
2020-03-30 22:03:48
借:在建工程 890 貸:應付賬款/銀行存款 890 借:固定資產 890 貸:在建工程 890
2020-08-04 10:01:59
你好,12月5日收到了項目竣工驗收單,是出包工程來的,合同金額 100000,預算價 200000 ,決算價193422------決算價就形成固定資產金額了 借:固定資產 193422 貸:其他應付款----xx建筑公司 193422 12月15日支付用銀行轉賬支票支付了工程余款17922,同時有建筑業(yè)的專用發(fā)票(工程余款的) 這個分錄怎么做呀, 借 :其他應付款----xx建筑公司 17922 貸 :銀行存款 17922 以前的付款,可以用“其他應付款----xx建筑公司” 科目里的金額沖
2019-08-19 10:35:18
您好,您可以計入工程施工里面
2020-03-22 15:26:26
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