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琥珀非文
于2016-06-03 22:00 發(fā)布 ??892次瀏覽
李老師
職稱: 注冊稅務師,中級會計師
2016-06-03 22:05
是的,借銀行存款 紅字借財務費用
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實際寫的時候也是是紅字嗎?
答: 是的,借銀行存款 紅字借財務費用
請問下老師,我們學習存貨,貨到單未到的情況下,月末要做暫估,次月月初要紅字沖回上個月月末暫估的,但這期間,如果有部分暫估的貨銷售出去了,實際我們票又還沒到,這種我們應該怎么做?
答: 你好,我能都是月末最后一天做暫估,下月初第一天就把它沖回,一般不會發(fā)生這種情況,如果發(fā)生銷售,正常做結轉就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
追問了也說有信息表就可以,實際工作沒有紅字發(fā)票是不行的
答: 你好,需要有紅字發(fā)票才可以的
老師,我有一個問題,那個實物返利的那個,實際支付的時候開紅字發(fā)票,開那個票如果是客戶那驗了以后我們是不是要讓買方先給開啊,拿著紅字單,銷售方在開,但是咱們之前給人家那開的是50萬,咱們能開5萬的紅字嗎?這個在確認返利為什么要調增,支付時候調減呢?
討論
發(fā)生工程進度問題(工程進度85%與實際驗收不一致),要求退票,能否開紅字發(fā)票(16%),然后等工程到95%時統(tǒng)一再開票。統(tǒng)一按照13%稅率開,這樣可行嗎?
如果我這邊紅字申請表,填寫的是未抵扣,然后紅字單給對方,開折讓的紅字發(fā)票。但實際發(fā)票是抵扣掉的,會有什么影響嗎?怎么補救修改?
老師,我現(xiàn)在有這么一個情況,一客戶4月銷售一批產品10萬,當月開了發(fā)票給對方,但是5月份該客戶需要部分退貨3萬,那我是不是要開紅字發(fā)票,該發(fā)票怎么開?我是開-3萬紅字發(fā)票還是直接沖紅10萬的那張發(fā)票,再開實際的7萬?
庫存數(shù)量和單價與實際不符,想開紅字發(fā)票,單價怎么開呀
李老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,中級會計師
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