老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

如果我這邊紅字申請表,填寫的是未抵扣,然后紅字單給對方,開折讓的紅字發(fā)票。但實際發(fā)票是抵扣掉的,會有什么影響嗎?怎么補救修改?
答: 你是購買方嗎 這個應(yīng)該開不出來的
現(xiàn)在公司有一筆客戶退款 之前給客戶開了30萬的票 客戶已抵扣 現(xiàn)在紅沖 實際消費6萬 應(yīng)該退24萬 我這邊開紅沖票時 發(fā)現(xiàn)客戶給我們的紅字信息表只有20萬 說剩下的正在補 是不是要等所有發(fā)票回來再開紅沖票 然后安排退款 一般都是客戶把抵扣票拿回來我們紅沖 再開一張實際消費的發(fā)票
答: 這個需要一筆對一筆,對方只開20萬紅字信息表那你對應(yīng)開20萬紅字發(fā)票,先開
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)生工程進(jìn)度問題(工程進(jìn)度85%與實際驗收不一致),要求退票,能否開紅字發(fā)票(16%),然后等工程到95%時統(tǒng)一再開票。統(tǒng)一按照13%稅率開,這樣可行嗎?
答: 同學(xué),工程是開具9%


小末 追問
2019-09-05 17:23
郭老師 解答
2019-09-05 17:33