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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-25 23:09

你好,跨年的損益事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的,分錄是
借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用(社保),貸;銀行存款

友好的牛排 追問

2020-05-25 23:10

去年沒有帳.也沒有報稅, 是今年才稅務(wù)報道的,

鄒老師 解答

2020-05-25 23:11

你好,跨年的損益事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的,分錄是
借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用(社保),貸;銀行存款
(是針對這個回復(fù)有什么疑問?)

友好的牛排 追問

2020-05-25 23:13

是覺得去年沒有報稅,沒有做賬,也可以做以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2020-05-26 08:14

你好,跨年的損益事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好,發(fā)生時先計(jì)提 工資的
2020-03-30 13:22:17
您好,您的分錄是對的,如有進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣的
2019-12-19 15:12:22
你好,如果剛好1萬元費(fèi)用,這樣可以的。如果少于1萬,則先借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 然后借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金
2018-09-10 21:19:49
您好,,可以把進(jìn)項(xiàng)調(diào)整出來,借進(jìn)項(xiàng)貸管理費(fèi)用,
2020-08-03 09:28:40
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