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動人的口紅
于2021-07-05 15:32 發(fā)布 ??909次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-07-05 15:33
你好不可以的,需要通過應付職工薪酬來核算。
動人的口紅 追問
2021-07-05 15:34
意思是5月的我沒有計提
2021-07-05 15:35
我現在做6月的賬類,再把5月的計提一下,再發(fā)放?
郭老師 解答
2021-07-05 15:37
你好,對的是的,是這么做的。
現在發(fā)放5月的工資怎么做賬?
2021-07-05 15:38
計提工資5月份 ,借管理費用工資 ,貸應付職工薪酬 , 發(fā)放的時候 ,借應付職工薪酬 ,貸銀行存款
2021-07-05 15:40
5月還有一部人的工資暫時未發(fā)放,也不用轉到其他應付款-個人了吧,能不能就放在應付職工薪酬里
2021-07-05 15:42
你好是的,分錄是這么做的,沒有發(fā)放的發(fā)多少,第二個分錄寫多少就可以啊。
2021-07-05 15:46
我把這都做到6月份不影響6月的的數據吧
你好,影響六月份的利潤,你做到了六月份兒。
2021-07-05 15:50
能不能把中間的應付工資省略了
2021-07-05 15:51
那是不是也沒辦法,只能這樣了
2021-07-05 15:52
號不可以的,必須通過這個科目。
2021-07-05 15:54
那還有工人之前借的工資,添加到其他應收款個人,?
2021-07-05 15:58
你好,可以用其他應付款的。
2021-07-05 16:18
我說的是工人借的工資
2021-07-05 16:21
你好,預支的工資可以用其他應付款的同一個客戶,一個往來用一個科目。
2021-07-05 16:46
沒看懂,不是其它應收嗎
2021-07-05 16:49
你好,社保的時候,你不是放到了其他應付款。
同一個客戶用一個往來就可以。
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退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式
老師,之前這樣做賬,借管理費用修理700 貸銀行存款700 哪知后面開了專票,比如進項是80,如果想抵扣,現在怎么做賬
答: 您好,,可以把進項調整出來,借進項貸管理費用,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購入4500元的一臺打印,做賬時是直接進接做入管理費用,貸銀行存款,還是計入固資資產,后,再計入管理費用,一次全額計入貸累計折舊
答: 你好!建議直接計入管理費用。
請教個問題,5月份的工資沒有計提,直接發(fā)放了,但是我還沒有做賬,要是直接做賬,借管理費用工資 ,貸銀行存款可不可以,還有就是有的員工的工資是到年底才發(fā),怎么做賬?借管理費用-工資,貸應付工資?可不可以
討論
老師,請問一下按年開工資的怎么做賬,能直接在年末開工資的時候直接計入管理費用嗎?貸方計銀行存款或者現金,謝謝老師
老師,給公司車輛上保險,做賬憑證是借:管理費用-車輛保險 貸:銀行存款嗎?
公司用單位結算卡取出1萬,項目是報銷。做賬時借管理費用,貸銀行存款,行嘛
請問有一張收到的專票上個月漏掉了,做賬當成普票做了(借管理費用,貸銀行存款),也沒有做認證,這個月想抵扣掉,怎么做賬?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2021-07-05 15:34
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