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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-25 15:51

你好 你月末還得做轉(zhuǎn)出的 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

星空 追問

2020-05-25 16:02

這樣寫的話,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是有余額勒?

meizi老師 解答

2020-05-25 16:03

你好 怎么會有余額。  你自己轉(zhuǎn)出的時候 還得做借費用或者成本貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

星空 追問

2020-05-25 16:11

懂了,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-25 16:13

你好  沒事的希望能幫到你   滿意請給予評價

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你好 你月末還得做轉(zhuǎn)出的 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-05-25 15:51:59
你好,借:相關(guān)成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-03-27 11:02:37
借:利潤分配-未分配利潤 貸:增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-06-04 15:56:55
在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額中就會提現(xiàn)。
2017-06-17 18:29:20
你好,需要做轉(zhuǎn)出處理,不得有余額的 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-02-07 13:50:13
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