進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有年終有余額怎么處理勒(這一筆是之前抵扣了稅款,后面又轉(zhuǎn)出了,不讓抵扣了)

星空
于2020-05-25 15:49 發(fā)布 ??735次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-25 15:51
你好 你月末還得做轉(zhuǎn)出的 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
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借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-05-25 15:51:59
你好,借:相關(guān)成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-03-27 11:02:37
借:利潤分配-未分配利潤
貸:增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-06-04 15:56:55
在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額中就會提現(xiàn)。
2017-06-17 18:29:20
你好,需要做轉(zhuǎn)出處理,不得有余額的
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-02-07 13:50:13
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