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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-24 19:07

你好,同學。
可以的,按協(xié)議約定處理就是了的

Qq0615 追問

2020-05-24 19:18

剛才確認了一下,公對公轉賬,對方不開發(fā)票,60萬,這樣合規(guī)嗎?賬務要怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2020-05-24 19:46

代收代付是不需要開票的,合理的
你作為代收代付處理,其他應付款處理

Qq0615 追問

2020-05-24 20:33

如果不是代收代付性質,就是我公司購買了一批原材料,對方不開發(fā)票,公對公,60萬,我公司是貿易公司,不是生產制造業(yè),請問這種情況要怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2020-05-24 20:38

那你這就要開票,要不然沒辦法 稅前扣除了的

Qq0615 追問

2020-05-24 20:47

不能稅前扣除,就要交企業(yè)所得稅嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-24 20:50

是的,要交企業(yè)所得稅的

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相關問題討論
你好,同學。 可以的,按協(xié)議約定處理就是了的
2020-05-24 19:07:06
借原材料貸銀行存款 銷售出去借銀行存款,貸其他業(yè)務收入應交稅費,借其他業(yè)務成本貸原材料。
2020-05-12 16:05:51
你好,你需要做調整分錄 先沖銷這筆分錄 借;原材料 貸;庫存商品 然后做下面的調整分錄 借;生產成本 貸;原材料 借;庫存商品 貸;生產成本
2017-12-14 12:04:20
同學你好 很高興為你解答 屬于管理不善的 需要轉出 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2021-08-10 22:32:42
你好,第三個分錄應該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結轉的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
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