
定期會舉辦車展,我們作為中間商,商家會把展位費(fèi)先轉(zhuǎn)到社團(tuán)賬戶上,然后車展結(jié)束后,我們會把收取的展位費(fèi)轉(zhuǎn)給承辦方 做賬的時候也是做得其他應(yīng)付款,但是會出現(xiàn)這樣一種情況,如果代收的和支付的不一樣 由社團(tuán)墊付的部分 應(yīng)該沖減收入嗎
答: 你好,屬于代收代付業(yè)務(wù),多付計(jì)入營業(yè)外支出,多收的計(jì)入營業(yè)外收入。
定期會舉辦車展,我們作為中間商,商家會把展位費(fèi)先轉(zhuǎn)到社團(tuán)賬戶上,然后車展結(jié)束后,我們會把收取的展位費(fèi)轉(zhuǎn)給承辦方 我做的代收款 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 但是會出現(xiàn)這樣一種情況,如果代收的和支付的不一樣,差額部分怎么入賬呢
答: 你好,同學(xué)。 差額是什么原因,是你的利潤?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,其他應(yīng)付款已經(jīng)掛賬3年了,這筆錢不需要付了怎么做賬?
答: 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
我購買的農(nóng)藥記在其他應(yīng)付款中做賬了,但是現(xiàn)在是農(nóng)藥不要付錢,免費(fèi)的,賬要咋做
老師,公司借法人100萬買材料,借的時候貸:其他應(yīng)付款,這筆材料賣出去103萬,等這個103萬回來我還得全部給法人,那這個3萬的差額要怎么做賬呢?
公司的賬戶一般戶,有進(jìn)款但是都是掛在其他應(yīng)付款里,到年底了要怎么處理?還有就是發(fā)現(xiàn)17年的一般戶賬都沒有做賬,可以在12月補(bǔ)做嗎?


死磕CPA 追問
2020-05-23 20:50
黎老師 解答
2020-05-23 21:06