
老師,我現(xiàn)在做4的賬,4月進項10000已認證,銷項8000,申報顯示留抵稅額2000,我做賬需要怎么做呢,留抵得要記到賬上嗎!我買的稅控設(shè)備申報已經(jīng)填寫了,怎么沒有顯示到主表上
答: 你不需要交稅,主表這個才沒有,不需要填寫實際抵減額這個一列,做賬做借銷項稅額 8000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000貸進項稅額 10000
老師,賬上還有留抵稅額,那稅控盤440是不是不能申報啊
答: 你好是的,不能申報,不能抵扣。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
留底稅額是什么意思,是已經(jīng)抵扣了的嗎?還是沒有抵扣,有了需要抵扣的銷項,做賬的時候抵扣,然后直接入沖銷留抵稅額嗎?
答: 是的,已經(jīng)認證申報填寫本期認證本期申報抵扣

