
我們是免稅貨物,但是對(duì)方給我們開的是專票。稅務(wù)局要求我們先進(jìn)行抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理怎么做?
答: 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,借庫存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
公司2018年u5月收到一張失控發(fā)票,稅務(wù)局要求2019年2月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,公司應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
答: 你好,借原材料,管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)票失控進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,本期繳納進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出留底了一部分,整個(gè)過程分錄如何做?比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23000,留底10000,實(shí)際繳納13000,該怎么做賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 23000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000 貸:銀行存款 13000

