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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-22 07:12

你好,如果你在匯算清繳調(diào)增,那你就增值稅就要進行補交

?? 追問

2020-05-22 07:13

那應(yīng)該怎么處理最好呢?

?? 追問

2020-05-22 07:13

不調(diào)整收入是否就相當(dāng)于漏稅?

佟老師 解答

2020-05-22 08:54

最好在今年補交,算今年收入

?? 追問

2020-05-22 09:55

老師的意思是算成今年的收入進行申報嗎?那分錄這樣做可以嗎?借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費
還是主營業(yè)務(wù)收入做以前年度損益調(diào)整

?? 追問

2020-05-22 09:57

但是發(fā)票時間是去年8月呢,老師,這樣會不會有影響?

佟老師 解答

2020-05-22 10:00

是這樣,你要是做到去年,你增值稅也是補繳,需要有滯納金,你做到今年有可能不會有滯納,當(dāng)今年的收入,當(dāng)然這樣有風(fēng)險

?? 追問

2020-05-22 10:10

明白您的意思了,做到今年不會有滯納風(fēng)險,但是屬于延期申報!而且做到今年不用繳納增值稅,有漏稅嫌疑,是這意思嗎?

?? 追問

2020-05-22 10:10

謝謝老師耐心解答,比心

佟老師 解答

2020-05-22 10:13

是的,您的上述理解正確

?? 追問

2020-05-22 10:14

老師有相關(guān)的課程嗎,我可不可以收看一下

佟老師 解答

2020-05-22 10:15

這個您要咨詢一下客服人員,具體課程我不太清楚

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相關(guān)問題討論
你好,如果你在匯算清繳調(diào)增,那你就增值稅就要進行補交
2020-05-22 07:12:33
你好,需要把免征的增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-01-17 15:23:58
你好!直接用未分配利潤科目代替
2020-05-29 22:18:35
你好,直接調(diào)整利潤分配一未分配利潤
2019-04-15 08:52:20
借利潤分配未分配利潤 貸累計折舊
2024-06-18 19:44:07
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