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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-05-21 09:58

你好,會(huì)計(jì)分錄一會(huì)發(fā)給你

霸氣的電腦 追問

2020-05-21 09:58

好的謝謝老師

霸氣的電腦 追問

2020-05-21 09:58

圖片格式也可以的

霸氣的電腦 追問

2020-05-21 09:59

老師您還有大概多久可以

暖暖老師 解答

2020-05-21 10:06

我接著給你做,別著急哈

暖暖老師 解答

2020-05-21 10:09

1.借研發(fā)支出費(fèi)用化支出150
~資本化支出300
貸原材料300
應(yīng)付職工薪酬100
銀行存款50

暖暖老師 解答

2020-05-21 10:09

2.借管理費(fèi)用150
無形資產(chǎn)300
貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出150
~資本化支出300

暖暖老師 解答

2020-05-21 10:10

3.每年攤銷300/10=30
借制造費(fèi)用30
貸累計(jì)攤銷30

暖暖老師 解答

2020-05-21 10:11

4.18年底賬面價(jià)值300-60=240
發(fā)生減值240-160=80

暖暖老師 解答

2020-05-21 10:11

借資產(chǎn)減值損失80
貸無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80

暖暖老師 解答

2020-05-21 10:11

5.19年計(jì)提折舊160/8*3/12=5

暖暖老師 解答

2020-05-21 10:13

借銀行存款127.2
累計(jì)攤銷65
無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80
資產(chǎn)處置損益75
貸無形資產(chǎn)300
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額7.2

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你好,會(huì)計(jì)分錄一會(huì)發(fā)給你
2020-05-21 09:58:08
你好 借:管理費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款??
2021-04-20 20:31:16
借:銀行存款 106000 累計(jì)攤銷 70000 貸:無形資產(chǎn) 150000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6000 營業(yè)外收入 20000
2020-06-20 19:30:49
你好 根據(jù)上面分錄的話 你考慮增值稅的話 會(huì)影響資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目的金額的。
2020-08-01 16:12:51
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
2024-05-14 11:34:34
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