老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

老師,賬套自帶工資和福利費(fèi)科目是應(yīng)付工資,和應(yīng)付福利費(fèi)而且不在一個(gè)科目編碼里統(tǒng)計(jì)余額,我怎么處理?
答: 你好!可以在應(yīng)付工資科目下增加工資,福利費(fèi)二級(jí)科目核算不做在應(yīng)付福利費(fèi)一級(jí)科目下
18年應(yīng)付福利費(fèi)期末有數(shù)字 19年沒有應(yīng)付福利費(fèi)這個(gè)科目了 所以19年期初余額 和18年期末余額差了個(gè)應(yīng)付福利費(fèi)
答: 18的福利費(fèi)到19年的福利費(fèi)哪去了 ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)應(yīng)該無科目余額吧
答: 您好,期末應(yīng)當(dāng)無余額

