
老師請(qǐng)問一下我們公司去年暫估了100多萬的石材成本并且已經(jīng)按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后現(xiàn)在才收到發(fā)票 怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 收到發(fā)票 沖暫估 按發(fā)票來做 。 你看下有差異沒有 與你暫估金額
貨已收到,發(fā)票未到,也知道具體數(shù)據(jù)及單價(jià),要如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月收到發(fā)票又要怎么處理
答: 先暫估入庫(kù) 按入庫(kù)金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到發(fā)票把前面所有和暫估有關(guān)的分錄紅沖了 再按發(fā)票金額做正確的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的暫估數(shù)收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)數(shù)額有差異,該如何調(diào)?
答: 沖掉之前做分錄,重新做就可以


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2020-05-20 13:38
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