
老師我公司18年支付房租25萬,公賬提取現(xiàn)金25萬支付給房東,但是房東一直未開發(fā)票給我們,分錄做的是借:預付賬款-房租25萬 貸:其他應(yīng)付款-法人25萬 借:其他應(yīng)付款-法人25萬 貸:銀行存款25萬 (稅局查帳要求補房屋租賃發(fā)票,可是房東不給開,請問現(xiàn)在應(yīng)該直接把這筆分錄紅沖嗎)
答: 你好 你應(yīng)該是做費用 匯算調(diào)整了 是的 你應(yīng)該做費用的 沒發(fā)票就調(diào)整
老師,企業(yè)預提房屋租賃費是借:管理費—房屋租賃費貸其他應(yīng)付款,付款時借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。當企業(yè)給開專票后分錄怎么做?
答: 你的賬務(wù)處理存在一定的問題,你是想在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上看如何處理,還是說沖銷錯誤的賬,再做正確的賬務(wù)處理?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們辦公室是免費租用的,但為了開租賃發(fā)票,做的租賃費為9000元,然后做賬是就掛在了其他應(yīng)付款法人名下,現(xiàn)在的怎么清賬處理呢?實際這9000元不用付。
答: 借:其他應(yīng)付款 9000 貸:營業(yè)外收入 9000


小火柴 追問
2020-05-20 12:41
meizi老師 解答
2020-05-20 12:44
小火柴 追問
2020-05-20 12:45
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2020-05-20 12:49
小火柴 追問
2020-05-20 12:52
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2020-05-20 12:54