
結轉增值稅,期末未交增值稅余額在借方是可以抵扣的對嗎
答: 你好,是的
月底增值稅借方有余額,(是進項留抵,待抵扣的稅額),這種需要結轉到未交增值稅嗎?
答: 你好,如果是進項待抵扣的可以不用轉
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問這個結轉增值稅分錄對嗎:結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額: 1500225 貸: 應交稅費-未交增值稅余額 1500225
答: 您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52

