
我想問下,我一套賬,我做賬的時候是根據(jù)開票做賬的,但是我出貨的跟我開票的不一樣,我應(yīng)該怎么處理比較好呢(我的意思是我公司開票是10萬,但是我當(dāng)月的實(shí)際出貨時100萬,而且開票的金額還不是當(dāng)月的那些出貨的金額,我應(yīng)該怎么入賬,不是開票不一致等問題,是一套賬,發(fā)貨時間跟開票時間不一樣,怎么做比較合理?是這個意思)
答: 按照開票的來做,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,按照開票的數(shù)量對應(yīng)的成本來
老師,如果對方給我們多開了點(diǎn)金額,能不能用,我們按實(shí)際的金額做賬可以不
答: 您好 按實(shí)際支付的金額入賬就好了
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司實(shí)際上買了10桶蛋白粉用于送客戶 , 金額2500多 怎么入賬合適呀
答: 借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款。
我a公司 轉(zhuǎn)了一筆錢給b公司 然后用b公司捐給慈善基金會 實(shí)際我是要直接從a公司轉(zhuǎn)給慈善基金會的 只是過渡了b公司 那這樣我a b 公司要怎么做賬金額200萬
老師,請問一下房費(fèi)收入的話,房價正常一間是1960,優(yōu)惠了給熟客或者是老板說要優(yōu)惠的,優(yōu)惠金額是552,實(shí)際收到的金額未1408,這個要怎么做賬?
老師,這句話我繞不過來,從銀行提取現(xiàn)金6.9,實(shí)際做賬是9.6,那么企業(yè)賬面金額不是多了2.7要減掉嗎?為什么是賬面金額還要再加上2.7。
對這比收匯如何做分錄,入賬金額是按48527.57入賬還是按實(shí)際收匯金額,或者是按實(shí)際存入待核查賬戶的金額入賬


青青 追問
2020-05-19 11:25
樸老師 解答
2020-05-19 11:31