
公司實(shí)際上買了10桶蛋白粉用于送客戶 , 金額2500多 怎么入賬合適呀
答: 借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款。
我想問下,我一套賬,我做賬的時(shí)候是根據(jù)開票做賬的,但是我出貨的跟我開票的不一樣,我應(yīng)該怎么處理比較好呢(我的意思是我公司開票是10萬,但是我當(dāng)月的實(shí)際出貨時(shí)100萬,而且開票的金額還不是當(dāng)月的那些出貨的金額,我應(yīng)該怎么入賬,不是開票不一致等問題,是一套賬,發(fā)貨時(shí)間跟開票時(shí)間不一樣,怎么做比較合理?是這個(gè)意思)
答: 按照開票的來做,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,按照開票的數(shù)量對(duì)應(yīng)的成本來
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上期收的款比實(shí)際銷售的金額多,那入賬要怎么處理,這多余的款到時(shí)要退給對(duì)方
答: 你好 收款時(shí)記預(yù)收 按實(shí)際銷售的金額沖預(yù)收 多的退回
嬌氣的綠草 追問
2020-04-29 10:53
郭老師 解答
2020-04-29 10:57