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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-18 11:49

你好 是多計提了不是計提 的不用發(fā)了 不用發(fā)了 轉到營業(yè)外收入

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-05-18 11:51

應該是多計提了  多計提怎么做分錄呢

玲老師 解答

2020-05-18 11:52

如果是多計提了,就紅沖,原來計提的分錄不變,金額用負數(shù)

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-05-18 11:56

這些好像已經(jīng)是全年的了 ,我是不是得調(diào)整以前年度損益

玲老師 解答

2020-05-18 11:59

跨年的需要用以前年度損益調(diào)整這個科目

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-05-18 12:02

嗯,分錄怎么做呢

玲老師 解答

2020-05-18 12:26

借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費,應交所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

妖嬈的蛇蛇 追問

2020-05-18 13:21

第二個分錄是什么意思呀

玲老師 解答

2020-05-18 13:23

是費用減少了利潤就多了 要交所得稅

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相關問題討論
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 紅字18000
2018-04-02 17:43:02
你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好,不是單位職工不通過 付職工薪酬來做
2020-03-27 15:13:24
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