
老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-養(yǎng)老保險 應付職工薪酬-失業(yè) 應付職工薪酬-公積金發(fā)放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
答: 您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
3月份我計提工資分錄做錯了,4月份才發(fā)現(xiàn)!錯誤的分錄如下:計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 20000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 其他應付款法人 (軟件做賬,計提和發(fā)放做在一個憑證里了)正確的應該是 計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 2000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元,請問老師本月我是應該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎?再做一份正確的分錄?
答: 借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 紅字18000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。







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2020-05-18 11:51
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2020-05-18 11:52
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