
四月份增值稅申報(bào)表錯了,但已經(jīng)交過稅。重新更正不需要交稅,多交的稅怎么辦
答: 你好,更正過多交的稅可以抵扣以后期間應(yīng)納稅
老師,上月有做無票收入交過稅了,這月又開票了。等申報(bào)的時(shí)候,填寫增值稅申報(bào)表時(shí),無票收入那一欄填負(fù)數(shù)嗎
答: 您好 填寫負(fù)數(shù) 但是填寫完會 鎖死 你要去稅局找專管員填寫一個(gè)轉(zhuǎn)辦單子到窗口處理一下
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑服務(wù)填了預(yù)交申報(bào)表后,次月報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是該怎么申報(bào)就怎么申報(bào),次月的增值稅申報(bào)有沒有哪個(gè)附表會帶出預(yù)交的增值稅數(shù)據(jù)
答: 表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。


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2020-05-15 19:21
王瑞老師 解答
2020-05-15 19:23
微信用戶 追問
2020-05-15 19:53
王瑞老師 解答
2020-05-15 20:00