
四月份增值稅申報表錯了,但已經(jīng)交過稅。重新更正不需要交稅,多交的稅怎么辦
答: 你好,更正過多交的稅可以抵扣以后期間應(yīng)納稅
老師,上月有做無票收入交過稅了,這月又開票了。等申報的時候,填寫增值稅申報表時,無票收入那一欄填負(fù)數(shù)嗎
答: 您好 填寫負(fù)數(shù) 但是填寫完會 鎖死 你要去稅局找專管員填寫一個轉(zhuǎn)辦單子到窗口處理一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑服務(wù)填了預(yù)交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預(yù)交的增值稅數(shù)據(jù)
答: 表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。


Sakura 追問
2018-12-19 13:11
玲老師 解答
2018-12-19 13:13
Sakura 追問
2018-12-19 13:14
玲老師 解答
2018-12-19 13:15