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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-15 15:33

這個不用進行賬務(wù)處理,直接調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅就可以了。

Yan 追問

2020-05-15 15:34

本期應(yīng)交企業(yè)所得稅增加了,另外一個科目記什么呢

江老師 解答

2020-05-15 15:34

不用進行賬務(wù)處理,這個是屬于調(diào)企業(yè)所得稅申報表,不調(diào)賬的事項。直接是企業(yè)所得稅法中的永久性差異的事項。

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這個不用進行賬務(wù)處理,直接調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅就可以了。
2020-05-15 15:33:21
你好? 你們屬于小企業(yè)會計準則嗎 。 這樣好判斷科目??
2021-03-05 10:30:43
你好,調(diào)增的只是所得額,不一定都是交稅的,如果所得額是負數(shù)的,不用交稅
2018-12-11 16:38:04
你最終是繳納了所得稅,是不是?
2024-11-13 10:33:59
您好,你的說法不對,業(yè)務(wù)招待費55在會計利潤里面已經(jīng)扣減了,但是在計算應(yīng)納稅所得額時應(yīng)該按扣除比例計算進行調(diào)整。 財務(wù)人員在匯算清繳時對業(yè)務(wù)招待費的處理不對。 企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 發(fā)生額的60%是55×60%=33,銷售(營業(yè))收入的5‰=(6000%2B100)*5‰=30.5 所以業(yè)務(wù)招待費應(yīng)該調(diào)增55-30.5=24.5
2020-07-21 09:12:38
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