
老師,專項應付款掛賬,付人工費怎么處理,計提時,借專項應付款 貸其他應付款 借主營業(yè)務成本-人工費 代應付職工薪酬,這樣處理對嗎
答: 你好不應該這么做的,借應付職工薪酬貸銀行存款就可以,這個是支付的分錄。
老師,您好,請問疫情期間我們給員工訂飯,賬怎么走?我想這樣您看行不行?我?guī)滋旖o飯店對公結(jié)一次賬,一個月完了做人員餐費的補助表,這樣可以嗎?借,其他應付款,貸,銀行。借,主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬 工資,借,應付職工薪酬,貸其他應付款
答: 你好,做福利費里面的。這個從工資里扣除吧。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我想問一下,我們車間雇傭的臨時工人,我付人工費,計成本和應付職工薪酬還是其他應付款?
答: 你好!記入應付職工薪酬科目


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2020-05-15 16:00
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