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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-05-14 14:16

您好,計入 其他應付款 科目

梅冬 追問

2020-05-14 14:16

需要先走應付職工薪酬嗎

宸宸老師 解答

2020-05-14 14:17

您好,個人部分不要走應付職工薪酬,因為計提工資的時候已經走過這個科目的

梅冬 追問

2020-05-14 14:19

老師您能寫一下,計提和發(fā)放的分錄嗎

宸宸老師 解答

2020-05-14 14:20

你好
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
其他應付款——個人社保
應交稅費——個人所得稅

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同學你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉到其他應付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應付款和放在應付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉入了其他應付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個收據(jù),后續(xù)要歸還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學,一般情況下走其他應付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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