
借以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)50000………成本增加,利潤(rùn)減少貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)50000老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出作者一筆分錄就夠了嗎?后期是不是還要做損失,做損失的話分錄又該怎么做
答: 你好 還需要做一筆 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
我司被稅局查出15年取得的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開(kāi)發(fā)票,是不得抵扣的,但是當(dāng)時(shí)已抵扣了,說(shuō)是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,今年5月我司也補(bǔ)繳了那張發(fā)票的稅款及滯納金,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎?是否需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)核算?借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外轉(zhuǎn)出 貸;銀行存款如果原材料最終轉(zhuǎn)入到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算的
答: 這個(gè)是否進(jìn)入成本,如果進(jìn)入成本都是用以前年度損益調(diào)整,需要補(bǔ)交增值稅、滯納金、以及企業(yè)所得稅費(fèi)用,都是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目處理,轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。再補(bǔ)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,公司去年有幾張發(fā)票走逃失聯(lián),稅務(wù)局讓這月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,之前是庫(kù)存商品,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這月我做了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是調(diào)以前年度損益調(diào)整
答: 可以正常做成本費(fèi)用,只是在匯算的時(shí)候調(diào)減成本就是了









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2020-05-14 12:01
答疑蘇老師 解答
2020-05-14 12:03
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2020-05-14 13:30
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