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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-05-13 15:54

借:營業(yè)外支出16600
      原材料 1000
       其他應(yīng)收款  5000
     貸:原材料  20000
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出  2600

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你好 借:待處理財產(chǎn)損益2.26萬,貸:原材料 2萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)0.26萬 借:原材料0.1,其他應(yīng)收款 0.5萬,管理費用 1.66萬,貸:待處理財產(chǎn)損益?2.26萬
2022-05-04 15:57:27
你好,該材料凈損失=20000+2600-5000-1000=16600
2022-04-20 21:06:39
你好,分錄為 借:管理費用16600 銀行存款 1000 其他應(yīng)收款 5000 貸:原材料 20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2600
2022-03-13 10:29:29
1借資產(chǎn)減值損失40000 貸存貨跌價準備40000
2022-03-28 06:01:13
您好,這個批準前 借 待處理待產(chǎn)損益22600 貸 原材料 20000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2600 批準后 借 管理費用 16600 其他應(yīng)收款 5000 銀行存款 1000 貸 待處理待產(chǎn)損益22600
2022-01-09 16:03:57
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