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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-13 11:51

借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅

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相關(guān)問(wèn)題討論
進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,形成留抵,可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額可以不做分錄,下月繼續(xù)留抵
2019-08-07 17:09:29
你好,在有增值稅應(yīng)納稅額的情況下 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-11 15:38:14
需要結(jié)轉(zhuǎn),借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-04 16:30:07
你好,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)的話,是需要看你平時(shí)怎么做賬的。
2021-12-22 16:34:02
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精選問(wèn)題
  • @董孝彬老師有在嗎? 問(wèn)

    朋友您好,感謝您的信任

  • 請(qǐng)問(wèn)老師,①我們?nèi)ツ陿I(yè)務(wù)上有些開票問(wèn)題,導(dǎo)致留底 問(wèn)

    因?yàn)槟銈兞舻奶嗔耍憬谀艿挚哿藛??你最近截止到今年能開票多少? 當(dāng)時(shí)你們自己的問(wèn)題,你認(rèn)證的發(fā)票太多了 這些發(fā)票你收到,你不一定非得認(rèn)證它。你需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證就行。

  • 老師,正確的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫? 問(wèn)

    結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

  • 老師好,第三季度企業(yè)所得稅季報(bào)新增職工薪酬欄,計(jì) 問(wèn)

    事項(xiàng)1.“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額。 一般是應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方累計(jì);沒通過(guò)應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的,加上計(jì)入管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下工資薪金(只是工資和獎(jiǎng)金)借方發(fā)生額累計(jì)金額。

  • 我們集團(tuán)是房地產(chǎn)的預(yù)售房子的時(shí)候把毛坯款和裝 問(wèn)

    你好,同學(xué),如果咱們收到的這個(gè)裝修款也是收到了以后一年以內(nèi)的,可以先在應(yīng)收賬款里面掛賬,暫時(shí)不確定收入。如果超過(guò)一年了,我就建議要轉(zhuǎn)做收入了,確定無(wú)票收入

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