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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-12 17:30

借:應(yīng)付職工薪酬 -30000,貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 -30000,你工資是不是多計提,借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

張瀞洢 追問

2020-05-12 17:36

不涉及損益類為什么要以前年度損益調(diào)整?最后的利潤分配用手工錄憑證嗎?還是月底系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)?

maize老師 解答

2020-05-12 17:38

你不是計提嗎,那這個不是多計提嗎,我問你了,你工資是不是多計提,

張瀞洢 追問

2020-05-12 18:02

是多計提了

maize老師 解答

2020-05-12 18:03

借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

張瀞洢 追問

2020-05-12 18:03

還有上面一個問題也回答一下

maize老師 解答

2020-05-12 18:05

你之前不是多計提嗎,計提不是做費用嗎,那你做啥

張瀞洢 追問

2020-05-13 10:54

我說的是未分配利潤是手工還是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)?

maize老師 解答

2020-05-13 11:04

這個是自己結(jié)轉(zhuǎn),軟件結(jié)轉(zhuǎn)不了

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借:應(yīng)付職工薪酬 -30000,貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 -30000,你工資是不是多計提,借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-05-12 17:30:19
需要做借借:應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 負(fù)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2020-03-18 16:18:45
你好,你是不是沒有計提,借管理費用,應(yīng)付職工薪酬
2018-05-10 10:56:47
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-04-18 09:54:21
是的,就是那樣操作的哈
2022-09-23 11:32:38
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