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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-05-11 21:46

你好,在退團費的當(dāng)月確認(rèn)你的收入減少紅字就可以。

鑫鑫欣 追問

2020-05-11 22:21

那這樣是不是會導(dǎo)致2019年12月的負(fù)稅增加。旅游業(yè)是差額增稅,又沒有成本入賬。

鑫鑫欣 追問

2020-05-11 22:24

現(xiàn)在老板就是聯(lián)系了稅務(wù)專管員那邊做了說明然后說可以去調(diào)整申報。

QQ老師 解答

2020-05-11 22:54

你好!這樣存在查賬風(fēng)險,需要稅務(wù)局同意才可以

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你好,在退團費的當(dāng)月確認(rèn)你的收入減少紅字就可以。
2020-05-11 21:46:36
你需要將未開票收入記錄在賬務(wù)收入中,同時,將未開票收入的稅款記錄在賬務(wù)成本中,這樣就可以完成補申報和賬務(wù)處理。
2023-03-07 19:05:29
是的,沒有發(fā)票的成本支出不能申報成本。申報企業(yè)所得稅時,私人賬戶的收入必須申報收入,但不能申報成本。
2023-03-22 11:53:03
您好,未開票收入,根據(jù)收款和發(fā)貨來做,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。以后開票了,先紅沖原來的無票收入分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
2018-05-13 14:15:18
3月份預(yù)交企業(yè)所得稅時是零申報,因為是新公司,2月份才開始做的申報稅的。
2018-05-11 16:48:37
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