老師,我現(xiàn)在剛接手一家旅游公司的賬務(wù),2019年12月公司的收入多入了,當(dāng)時收到錢就做收入了,結(jié)果后來旅游團退團了沒成功,就有2筆收入多做了,加起來有30萬左右。而且里面居然還有2筆收入的成本不確定,做的暫估的成本入賬的,都已經(jīng)申報了,老板想把收入給調(diào)出來。現(xiàn)在需要怎么處理更合適呢?
鑫鑫欣
于2020-05-11 21:45 發(fā)布 ??645次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-05-11 21:46
你好,在退團費的當(dāng)月確認(rèn)你的收入減少紅字就可以。
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你好,在退團費的當(dāng)月確認(rèn)你的收入減少紅字就可以。
2020-05-11 21:46:36

你需要將未開票收入記錄在賬務(wù)收入中,同時,將未開票收入的稅款記錄在賬務(wù)成本中,這樣就可以完成補申報和賬務(wù)處理。
2023-03-07 19:05:29

是的,沒有發(fā)票的成本支出不能申報成本。申報企業(yè)所得稅時,私人賬戶的收入必須申報收入,但不能申報成本。
2023-03-22 11:53:03

您好,未開票收入,根據(jù)收款和發(fā)貨來做,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。以后開票了,先紅沖原來的無票收入分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
2018-05-13 14:15:18

3月份預(yù)交企業(yè)所得稅時是零申報,因為是新公司,2月份才開始做的申報稅的。
2018-05-11 16:48:37
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2020-05-11 22:21
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2020-05-11 22:54