5月申報(bào)4月的申報(bào)收入,申報(bào)了未開票收入!賬務(wù)上要怎么做?成本要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果以后開票了,賬務(wù)又要如何處理?請?jiān)敿?xì)說明
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于2018-05-13 14:10 發(fā)布 ??1256次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-05-13 14:15
您好,未開票收入,根據(jù)收款和發(fā)貨來做,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。以后開票了,先紅沖原來的無票收入分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
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您好,未開票收入,根據(jù)收款和發(fā)貨來做,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。以后開票了,先紅沖原來的無票收入分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2018-05-13 14:15:18

沖銷3月份的無票收入,再按開具發(fā)票做收入處理。
2019-05-09 21:33:05

你好,同學(xué)。
你現(xiàn)在申報(bào)是開票收入增加,未開票收入減少申報(bào)
2020-05-12 09:08:17

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
然后再做發(fā)票的,
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022-04-14 14:25:41

上月借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
這月借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
發(fā)票放第三個(gè)憑證后面
2019-08-06 13:09:53
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