
公司收到返上年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)未計(jì)提,直接計(jì)入管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)該筆返款該如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝。
答: 返還時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
答: 您好,是的,這么做沒(méi)錯(cuò)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)要計(jì)提嗎?還是直接做在管理費(fèi)用里?如果計(jì)提要怎么做分錄
答: 你好,需要計(jì)提的 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸;銀行存款等科目


譚小蛇 追問(wèn)
2020-05-11 10:30
彩麗老師 解答
2020-05-11 11:02