@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進(jìn)項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

農(nóng)民專業(yè)合作社,水利灌溉服務(wù),合作社預(yù)收5萬塊錢的水費,會計分錄計入管理費用的話,那么農(nóng)民把水用掉的會計分錄要怎么做?
答: 你好 你這個是提供水利灌溉服務(wù)嘛
專業(yè)合作社,自從注冊了,沒有資金,至今也沒有運行。但是財務(wù)的工資付了1000元屬于法人墊付入入賬的時候會計分錄,該怎么做呢?借:借款1000元 貸:管理費用1000元借: 管理費用1000元貨:現(xiàn)金 這樣可以嗎?
答: 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-法人 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
社保費不計提,直接繳納,寫會計分錄,記入管理費用-社保費嗎
答: 您好,同學(xué),是的,您的分錄正確。

