
業(yè)務(wù)招待費(fèi),所得稅匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么扣除標(biāo)準(zhǔn)?
答: 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰
老師好,請(qǐng)教下,業(yè)務(wù)招待費(fèi),在做匯算清繳時(shí),按什么比例進(jìn)項(xiàng)調(diào)增處理呢?
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅我抵扣了,現(xiàn)在做2月份的帳是調(diào)整回來,產(chǎn)生的滯納金是這個(gè)月一定要去繳,可以等到匯算清繳的時(shí)候一起繳嗎
答: 增值稅沒有匯算清繳,一般是你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出吧,要是你這個(gè)之前那個(gè)轉(zhuǎn)出,是需要修改之前那個(gè)增值稅申報(bào)表,
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們公司上年沒有收入,有業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)怎么處理?業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增?
制造費(fèi)用二級(jí)科目業(yè)招待費(fèi),匯算清繳要填在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎。
請(qǐng)問我匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)待費(fèi)10萬左右要調(diào)賬嗎?

